|
Faktúra |
24142
|
Energie I.polrok
|
21,60 |
s DPH |
|
ÚVN-12-38/2020
|
01.07.2024 |
|
|
|
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok |
|
02.07.2024 |
31.07.2024 |
|
Faktúra |
22220402
|
Platba za energie.
|
21,60 |
s DPH |
ÚVN- 12/38/2020
|
ÚVN- 12/38/2020
|
27.12.2022 |
|
|
|
ÚVN SNP Ružomberok |
|
|
24.01.2023 |
|
Faktúra |
Z2421
|
Predplatné zborovňa Komplet
|
101,52 |
s DPH |
|
VK/09/09/346
|
06.11.2024 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
|
07.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
70955694
|
Predplatné zborovňa Komplet
|
90,72 |
s DPH |
|
VK/09/09/346
|
28.11.2023 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
Faktúra |
24280
|
Vyúčtovacia faktúra k Z2421
|
101,52 |
s DPH |
|
VK/09/09/346
|
12.11.2024 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
|
|
29.11.2024 |
|
Faktúra |
24074
|
Dopravné žiakom
|
492,32 |
bez DPH |
VD3/2024
|
VD3/2024
|
31.03.2024 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
272022
|
Dopravné žiakom.
|
198,52 |
s DPH |
VD27/2022
|
VD27/2022
|
22.12.2022 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
24.01.2023 |
|
Faktúra |
262022
|
Tvorba SF.
|
491,60 |
s DPH |
VD26/2022
|
VD26/2022
|
21.12.2022 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
24.01.2023 |
|
Faktúra |
252023
|
Tvorba SF
|
652,21 |
s DPH |
VD25/2023
|
VD25/2023
|
06.12.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
11.12.2023 |
|
Faktúra |
242023
|
Dopravné žiakom
|
540,40 |
s DPH |
VD24/2023
|
VD24/2023
|
06.12.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
11.12.2023 |
|
Faktúra |
262023
|
Dopravné žiakom
|
377,40 |
s DPH |
VD24/2023
|
VD24/2023
|
21.12.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
232023
|
Tvorba SF
|
788,79 |
s DPH |
VD23/2023
|
VD23/2023
|
27.11.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
11.12.2023 |
|
Faktúra |
222023
|
Dopravné žiakom
|
574,82 |
s DPH |
VD22/2023
|
VD22/2023
|
06.11.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
09.11.2023 |
|
Faktúra |
212023
|
Dopravné žiakom
|
518,66 |
s DPH |
VD21/2023
|
VD21/2023
|
05.10.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
09.11.2023 |
|
Faktúra |
202023
|
Tvorba SF
|
569,08 |
s DPH |
VD20/2023
|
VD20/2023
|
07.08.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
10.08.2023 |
|
Faktúra |
24054
|
Dopravné žiakom
|
378,86 |
bez DPH |
VD2/2024
|
VD2/2024
|
01.03.2024 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
15.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
192023
|
Dopravné žiakom
|
440,64 |
s DPH |
VD19/2023
|
VD19/2023
|
17.07.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
31.07.2023 |
|
Faktúra |
182023
|
Tvorba SF
|
569,08 |
s DPH |
VD18/2023
|
VD18/2023
|
06.07.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
14.07.2023 |
|
Faktúra |
172023
|
Dopravné žiakom.
|
422,52 |
s DPH |
VD17/2023
|
VD17/2023
|
06.06.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
19.06.2023 |
|
Faktúra |
162023
|
Tvorba SF
|
587,63 |
s DPH |
VD16/2023
|
VD16/2023
|
06.06.2023 |
|
|
|
SPOJENÁ ŠKOLA |
|
|
19.06.2023 |